工作描述:
1、进项发票审核,帐务处理凭证录入。
2、采购发票及入库单据审核,复核采购发票并核对相关的采购入库单及采购订单。3、采购付款审核,协助财务经理完成付款申请的审核,跟踪预付款的审核及跟踪工作。
4、统筹付款安排,协助财务经理完成支付计划统筹安排,并通知付款。
5、期末对帐,负责与采购相关往来单位对帐。
6、建立应付款台帐,做到帐帐相符。
7、成本核算,按成本核算方法,成本核算对象归集成本。
8、成本分析,分析单位成本的合理性,核对Bom成本,分析材料BOM,标准工时的合理性。
9、存货盘点,按月对成品半成品及材料进行盘点做成盘点报表,有差异的进行帐务处理。
10、资产管理,资产类卡片录入与维护,履行资产监督管理职责,建立台帐定期盘点做到帐帐,帐实相符。
11、资产报废,协助财务经理分析各部门固定资产投废申请。
12、检查各科目余正确性并结帐,制作财务报表。
面试信息
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